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2025年 2 月 10日
目 录
第一部分
区住房和城乡建设执业资格注册中心概况
一、主要职责
二、部门机构设置
第二部分
区住房和城乡建设执业资格注册中心2025年预算表
第三部分
区住房和城乡建设执业资格注册中心2025年预算情况说明
一、预算收支增减变化情况
二、“三公”经费安排情况
三、机关运行经费安排情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
六、项目绩效目标情况
七、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
第一部分 西藏自治区住房和城乡建设执业资格 注册中心概况
一、主要职责
西藏自治区住房和城乡建设执业资格注册中心是西藏自治区住房和城乡建设厅下属事业单位,为正县级。根据“三定”方案,注册中心的主要职责包括:宣传国家有关执业资格注册管理方针、政策;组织全区住房和城乡建设行业国家执业资格考试的考前辅导培训;承办住房和城乡建设行业各类执业师的执业资格注册、考务、培训、继续教育和相关业务的具体事务;在人事考试主管部门指导下,负责建筑工程类专业技术职称考试工作和建筑类高、中级专业技术职称评审委员会日常工作。承办自治区住房和城乡建设厅交办的其他工作。
二、机构设置情况
我中心属事业单位,为二级预算单位,经费来源为财政全额拨款、收支两条线。单位规格为正县级,内设机构3个(正科级):办公室、职称管理科、考试注册管理科,以上内设机构均纳入执业资格注册中心预算。
部门预算构成
本单位无下属单位,纳入本部门2025年预算编制范围的预算单位仅包含西藏自治区住房和城乡建设执业资格注册中心本级预算。
第二部分 西藏自治区住房和城乡建设执业资格 注册中心2025年预算表
2025年度预算明细表
(表格详见附件)
第三部分 西藏自治区住房和城乡建设执业资格 注册中心2025年预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
(一)部门收支总体情况
2025年我中心收支总预算662.51万元。收入包括:一般公共预算拨款收入662.51万元;支出包括:社会保障和就业支出35.13万元、卫生健康支出16.92万元、城乡社区支出584.12万元、住房保障支出26.34万元。
(二)部门收入总体情况
2025年我中心无政府性基金预算拨款及国有资本经营预算拨款。2025年我中心一般公共预算拨款收入662.51万元,比上年718.15万元减少55.64万元,减幅7.75%,主要原因一是根据2024年实际报考情况,预估2025年二级建造师考试报名人数较上年有所减少,预算降低,二是工作业务经费预算较往年下调。
(三)部门支出总体情况
2025年我中心支出预算总量662.51万元,比上年718.15万元减少55.64万元,减幅7.75%。其中:基本支出447.43万元,占67.54%;项目支出215.08万元,占32.46%。支出预算减少的原因一是根据2024年实际报考情况,预估2025年二级建造师考试报名人数较上年有所减少,预算降低,二是工作业务经费预算较往年下调。
(四)一般公共预算支出总体情况
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
2025年我中心一般公共预算当年拨款662.51万元,比上年718.15万元减少55.64万元,减幅7.75%,主要原因一是根据2024年实际报考情况,预估2025年二级建造师考试报名人数较上年有所减少,预算降低,二是工作业务经费预算较往年下调。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
2025年我中心一般公共预算当年拨款662.51万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出35.13万元,占5.30%、卫生健康支出16.92万元,占2.55%、城乡社区支出584.12万元,占88.17%、住房保障支出26.34万元,占3.98%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
(1)社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项)2025年预算数为35.13万元,比2024年预算数30.15万元,增加4.98万元,涨幅16.52%。主要是在职职工养老保险缴费基数上调且新增职工1人,缴费费用增加所致。
(2)卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02项)2025年预算数为16.92万元,比2024年预算数16.33万元增加0.59万元,涨幅3.61%。主要是本年在职职工医疗保险缴费基数上调且新增职工1人,缴费费用增加所致。
(3)城乡社区支出(212类)城乡社区管理事务(01款)执业资格注册(10项)及其他城乡社区事务支出(99项)2025年预算数为584.12万元,比2024年预算数649.04万元,减少64.92万元,减幅10%。主要原因一是根据2024年实际报考情况,预估2025年二级建造师考试报名人数较上年有所减少,预算降低,二是工作业务经费预算较往年下调。
(4)住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项)2025年预算数为26.34万元,比2024年预算数22.63万元增加了3.71万元,涨幅16.39%。主要原因是本年在职职工住房公积金缴费基数上调且新增职工1人,缴费费用增加。
(五)一般公共预算基本支出总体情况
2025年一般公共预算基本支出447.43万元,其中:人员经费400.12万元,主要包括工资性支出(基本工资、津贴补贴、奖金)、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费(失业保险、工伤保险)、其他工资福利支出(个人取暖费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、其他工资福利支出)、住房公积金、对个人和家庭的补助(体检费)。
公用经费47.31万元,主要包括:残疾人就业保障金、商品和服务支出(办公费、水费、电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、食堂补助、其他商品和服务支出)、工会经费、用氧经费。
二、“三公”经费安排情况
2025年我中心财政拨款安排“三公”经费2万元,比上年49.50万元减少47.50万元,下降95.96%,主要原因是:我中心无公务用车,2024年度财政拨款49.50万元用于车辆购置,2025年安排2万元公务用车运行维护费保障车辆使用。2025年财政拨款“三公”经费中:因公出国(境)0万元,与上年保持一致;公务用车购置及运行维护费2万元(公务用车购置费0万元,比上年减少49.50万元,减幅100%,原因是我中心无公务用车,2024年度财政拨款49.50万元用于车辆购置,2025年无公车购置需求;公务用车运行维护费2万元,比上年增加2万元,增幅100%,原因是2024年度预算批复时无公务用车,未安排运行维护费,2025年实有公车一辆,需列支公务用车运行维护费用于车辆使用保障。)公务接待费0万元,与上年保持一致;2025年因公出国(境)0万元,与上年保持一致。
三、机关运行经费安排情况
我中心为财政全额拨款事业单位,不涉及机关运行经费。2025年,我中心公用经费预算安排47.31万元,比上年36.51万元增加10.80万元,增幅29.58%,主要原因一是在职职工新增1人,公用经费同比增加,二是本年度预算较2024年度预算增加了干部职工用氧经费资金。
四、政府采购情况
2025年度我中心无政府采购项目。
五、国有资产占有使用情况
截至2025年1月20日,我中心固定资产构成情况为:公务用车1辆,单价在50万元以上通用设备0台(套),单价在100万元以上专用设备0台(套)。
本年度不存在拟购置固定资产。
六、项目绩效目标情况
2025年我中心实现财政支出绩效目标管理全覆盖,实行绩效目标管理14个,资金662.51万元,均为一般公共预算资金。其中我中心重点项目绩效目标情况如下:
重点项目支出绩效表 |
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| 金额单位:万元 |
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项目名称 | 预算数 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
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54000021T000000005254-工作业务经费 | 16.20 | 产出指标 | 时效指标 | 评审系统故障处理响应时间 | ≤ | 2 | 分钟 | 5 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 推动我区建设工程系列职称评审政策制度更新情况 | ≥ | 1 | 个 | 10 |
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产出指标 | 数量指标 | 开展评审相关工作次数(包括组织申报、召开评审会议等) | ≥ | 2 | 场次 | 15 |
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产出指标 | 质量指标 | 评审委员会及专家库组建情况 | 定性 | 优 |
| 15 |
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成本指标 | 经济成本指标 | 评审系统使用费 | ≤ | 4.5 | 万元 | 5 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 新晋行业高级专业技术人员人数 | ≥ | 20 | 人 | 10 |
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产出指标 | 时效指标 | 评审时间 | < | 12 | 月 | 10 |
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产出指标 | 质量指标 | 评审总体通过率 | ≥ | 80 | % | 10 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参评人员满意度(评审机制) | ≥ | 95 | % | 10 |
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54000021T000000009065-二级注册建造师专项经费 | 193.88 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 考生满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
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成本指标 | 经济成本指标 | 相关费用支出占项目预算情况 | ≤ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
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产出指标 | 时效指标 | 考试时间与国家统一考试时间差 | = | 0 | 天 | 10 | 正向指标 |
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产出指标 | 数量指标 | 组织考试次数 | = | 1 | 场次 | 10 |
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产出指标 | 质量指标 | 考生总体通过率 | ≥ | 20 | % | 5 | 正向指标 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 建设工程领域证书挂靠相关信访事项办结率 | = | 100 | % | 10 |
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产出指标 | 时效指标 | 公布考试成绩时间 | ≤ | 11 | 月 | 10 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 对壮大人才队伍,推动建设行业发展的影响 | 定性 | 优 |
| 10 | 正向指标 |
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产出指标 | 质量指标 | 发生群体性事件次数 | ≤ | 0 | 次 | 15 |
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54000023Y000000944597-信息系统运行及维护 | 5.00 | 产出指标 | 质量指标 | 系统故障率 | ≤ | 3 | 次 | 10 |
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效益指标 | 经济效益指标 | 系统建设完善度,是否需要升级改造 | 定性 | 是 |
| 10 |
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成本指标 | 经济成本指标 | 年度维护成本增长率 | ≤ | 2 | % | 10 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 主页点击量 | ≥ | 0.03 | 万人 | 10 |
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产出指标 | 时效指标 | 系统故障修复响应时间 | ≤ | 20 | 分钟 | 15 |
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产出指标 | 数量指标 | 开展系统等级保护测评次数 | ≥ | 1 | 次 | 10 |
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产出指标 | 时效指标 | 系统故障处理恢复时间 | ≤ | 2 | 分钟 | 15 |
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七、其他需要说明的情况
2025年度我中心无地方政府债券资金预算,无政府债务情况。中心工作不涉及扶贫资金管理使用。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参公)单位机构运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
十一、“三公”经费:是指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十二、重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。
友情链接
中央政府和国家部委网站
西藏自治区各部门网站
西藏自治区各区县政府网站
其他链接